1全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度工作流程,确保各项工作有序开展2根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施3掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各。
审计法务部综合岗位职责1 一经理 1负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行2负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司专业公司负责人的协调和沟通3负责组织制订集团审计。
3协助审计主管收集审计原始资料4负责内部审计档案的保管借阅工作5对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位6完成审计部经理审计主管交办的 其它 审计工作审计工作职责6 1。