1. 各项支出凭证的审核事项。
2. 各项收入帐项的审核事项。
3. 各项摊提折旧的事项。
4. 应收应付财务如何审核业务部门的岗位职责、预付帐的审核事项。
5. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6. 各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7. 有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8. 营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
9. 其他有关调整记帐科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。 1. 各处厂业务工作进度的审核事项。
2. 各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
3. 各项会议决定办理事项的追踪事项。
4. 其他与业务稽核有关的事项。 1. 关财产的购置或处理的审核事项。
2. 有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3. 有关对外订立财物契约的审查事项。
4. 有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5. 有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6. 其他与财务稽核有关的事项。
求企业集团财务部内审岗位的工作职责
1.公司财务内部审计工作;谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;良好的中文口头及书面表达能力; 2.协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划; 3.至少3年以上企业内部审计经验,能独立出具审计报告。4.分析并调整应收账户交易和数据;定期审核下属公司财务报表; 5.定期对账,如发现差异,查明差异原因,并把相关意见报告给财务经理; 6.设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;